荆门市城区路灯管理分局2022年度部门决算
来源:荆门市城区路灯管理分局
日期:2023-09-26 10:15

目    录

第一部分  荆门市城区路灯管理分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市城区路灯管理分局概况

一、单位主要职责

(一)主要职责

根据荆门市机构编制委员会荆机编[2000]17号文件精神,设立荆门市城区路灯管理分局。主要职责为:

1、贯彻实施《市政工程设施养护维修估算指标》、根据计价[2002]2663号《国家计划委员会关于湖北省疏导电价矛盾和实现城乡各类用电同价问题的通知》来实施上缴路灯电费。

2、为城市道路照明提供维护管理保障。

3、负责城市道路照明规划。

4、负责城市照明设施建设与维护管理。

5、负责城市道路与城市夜景照明工程设计。

6、负责城市小区照明与夜景照明设施维护管理。

(二)内设机构

根据上述职责,我局内部机构设置为:综合办公室、政工科、财务科、生技科、运维监控中心5个科室。

二、机构设置情况

从单位构成看,荆门市城区路灯管理分局部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号

单位名称

1

荆门市城区路灯管理分局

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表


公开表01

部门:荆门市城区路灯管理分局

金额单位:万元

收                 入

支                 出

项         目

行次

金额

项         目

行次

金额

栏         次


1

栏         次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

599.32

一、一般公共服务支出

32

0.0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1377.31

二、外交支出

33

0.0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34

0.0

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

0.0

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

0.0

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37

0.0

七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.0

八、其他收入

8

0.0

八、社会保障和就业支出

39

56.33


9


九、卫生健康支出

40

29.76


10


十、节能环保支出

41

0.0


11


十一、城乡社区支出

42

1853.83


12


十二、农林水支出

43

0.0


13


十三、交通运输支出

44

0.0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.0


15


十五、商业服务业等支出

46

0.0


16


十六、金融支出

47

0.0


17


十七、援助其他地区支出

48

0.0


18


十八、 自然资源海洋气象等支出

49

0.0


19


十九、住房保障支出

50

36.7


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.0


23


二十三、其他支出

54

0.0


24


二十四、债务还本支出

55

0.0


25


二十五、债务付息支出

56

0.0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.0

本年收入合计

27

1976.62

本年支出合计

58

1976.62

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

29

0.0

年末结转和结余

60

0.0


30



61


总         计

31

1976.62

总         计

62

1976.62

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表







公开02表

部门:荆门市城区路灯管理分局

金额单位:万元

项         目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合         计

1976.62

1976.62

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

56.33

56.33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

53.18

53.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.18

53.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2089999

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

29.76

29.76

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

29.76

29.76

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

29.76

29.76

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

1853.83

1853.83

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

476.52

476.52

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120303

小城镇基础设施建设

476.52

476.52

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21213

城市基础设施配套费安排的支出

1377.31

1377.31

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1377.31

1377.31

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表






公开03表

部门:荆门市城区路灯管理分局

金额单位:万元

项          目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单

位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合         计

1976.62

524.15

1452.47

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

56.33

56.33

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

53.18

53.18

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.18

53.18

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.0

0.0

0.0

0.0

2089999

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

29.76

29.76

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

29.76

29.76

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

29.76

29.76

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

1853.83

401.35

1452.47

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

476.52

401.35

75.17

0.0

0.0

0.0

2120303

小城镇基础设施建设

476.52

401.35

75.17

0.0

0.0

0.0

21213

城市基础设施配套费安排的支出

1377.31

0.0

1377.31

0.0

0.0

0.0

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1377.31

0.0

1377.31

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门:荆门市城区路灯管理分局

金额单位:万元

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项       目

行次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

599.32

一、一般公共服务支出

33

0.0

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

1377.31

二、外交支出

34

0.0

0.0

0.0

0.0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.0

三、国防支出

35

0.0

0.0

0.0

0.0


4


四、公共安全支出

36

0.0

0.0

0.0

0.0


5


五、教育支出

37

0.0

0.0

0.0

0.0


6


六、科学技术支出

38

0.0

0.0

0.0

0.0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.0

0.0

0.0

0.0


8


八、社会保障和就业支出

40

56.33

56.33

0.0

0.0


9


九、卫生健康支出

41

29.76

29.76

0.0

0.0


10


十、节能环保支出

42

0.0

0.0

0.0

0.0


11


十一、城乡社区支出

43

1853.83

476.52

1377.31

0.0


12


十二、农林水支出

44

0.0

0.0

0.0

0.0


13


十三、交通运输支出

45

0.0

0.0

0.0

0.0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.0

0.0

0.0

0.0


15


十五、商业服务业等支出

47

0.0

0.0

0.0

0.0


16


十六、金融支出

48

0.0

0.0

0.0

0.0


17


十七、援助其他地区支出

49

0.0

0.0

0.0

0.0


18


十八、 自然资源海洋气象等支出

50

0.0

0.0

0.0

0.0


19


十九、住房保障支出

51

36.7

36.7

0.0

0.0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.0

0.0

0.0

0.0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.0

0.0

0.0

0.0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.0

0.0

0.0

0.0


23


二十三、其他支出

55

0.0

0.0

0.0

0.0


24


二十四、债务还本支出

56

0.0

0.0

0.0

0.0


25


二十五、债务付息支出

57

0.0

0.0

0.0

0.0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.0

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

27

1976.62

本年支出合计

59

1976.62

599.32

1377.31

0.0

年初财政拨款结转和结余

28

0.0

年末财政拨款结转和结余

60

0.0

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

29

0.0


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.0


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.0


63





总     计

32

1976.62

总      计

64

1976.62

599.32

1377.31

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

部门:荆门市城区路灯管理分局

金额单位:万元

项              目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合              计

599.32

524.15

75.17

208

社会保障和就业支出

56.33

56.33

0.0

20805

行政事业单位养老支出

53.18

53.18

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.18

53.18

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.0

2089999

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.0

210

卫生健康支出

29.76

29.76

0.0

21011

行政事业单位医疗

29.76

29.76

0.0

2101102

事业单位医疗

29.76

29.76

0.0

212

城乡社区支出

476.52

401.35

75.17

21203

城乡社区公共设施

476.52

401.35

75.17

2120303

小城镇基础设施建设

476.52

401.35

75.17

221

住房保障支出

36.7

36.7

0.0

22102

住房改革支出

36.7

36.7

0.0

2210201

住房公积金

36.7

36.7

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


公开06表

部门:荆门市城区路灯管理分局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

代码

科目名称

决算数

科目

代码

科目名称

决算数

科目

代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

480.42

302

商品和服务支出

43.73

307

债务利息及费用支出

0.0

30101

基本工资

241.08

30201

办公费

16.72

30701

国内债务付息

0.0

30102

津贴补贴

28.69

30202

印刷费

0.0

30702

国外债务付息

0.0

30103

奖金

0.0

30203

咨询费

0.0

310

资本性支出

0.0

30106

伙食补助费

22.08

30204

手续费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工资

67.83

30205

水费

3.0

31002

办公设备购置

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.96

30206

电费

0.0

31003

专用设备购置

0.0

30109

职业年金缴费

0.0

30207

邮电费

0.63

31005

基础设施建设

0.0

30110

职工基本医疗保险缴费

27.3

30208

取暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

公务员医疗补助缴费

0.0

30209

物业管理费

13.2

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30112

其他社会保障缴费

4.78

30211

差旅费

0.03

31008

物资储备

0.0

30113

住房公积金

36.7

30212

因公出国 (境) 费用

0.0

31009

土地补偿

0.0

30114

医疗费

0.0

30213

维修 (护) 费

0.0

31010

安置补助

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

30214

租赁费

0.5

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

303

对个人和家庭的补助

0.0

30215

会议费

0.3

31012

拆迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训费

0.0

31013

公务用车购置

0.0

30302

退休费

0.0

30217

公务接待费

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

30303

退职 (役) 费

0.0

30218

专用材料费

0.0

31021

文物和陈列品购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

生活补助

0.0

30225

专用燃料费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30226

劳务费

0.0

399

其他支出

0.0

30307

医疗费补助

0.0

30227

委托业务费

0.31

39907

国家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

7.91

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30229

福利费

0.0

39909

经常性赠与

0.0

30310

个人农业生产补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

39910

资本性赠与

0.0

30311

代缴社会保险费

0.0

30239

其他交通费用

0.0

39999

其他支出

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.0

30240

税金及附加费用

0.0







30299

其他商品和服务支出

1.14




人员经费合计

480.42

公用经费合计

43.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




公开07表

部门:荆门市城区路灯管理分局



金额单位:万元

项           目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合           计

0.0

1377.31

1377.31

0.0

1377.31

0.0

212

城乡社区支出

0.0

1377.31

1377.31

0.0

1377.31

0.0

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.0

1377.31

1377.31

0.0

1377.31

0.0

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.0

1377.31

1377.31

0.0

1377.31

0.0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开08表

部门:荆门市城区路灯管理分局

金额单位:万元

项                 目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合                计



















注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表

部门:荆门市城区路灯管理分局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境) 费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

(境) 费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用 车购置费

公务用车 运行维护费

小计

公务用 车购置费

公务用车 运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(本单位今年无财政拨款“三公”经费支出)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,976.62万元,比上年度增加80.50万元,增长4.25%,增长的主要原因:本年路灯数量增加,使得路灯电费和路灯设施维护费收支规模扩大。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,976.62万元,比上年度增加252.69万元,增长14.66%,其中:

财政拨款收入1,976.62万元,占本年收入的100.00%,比上年增加252.69万元,增长14.66%。

本年收入增长的主要原因:本年路灯数量增加,使得路灯电费和路灯设施维护收入增加。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,976.62万元,比上年度增加80.50万元,增长4.25%,其中:

1.基本支出524.15万元,占本年支出的26.52%,比上年减少37.60万元,下降6.69%。

2.项目支出1,452.47万元,占本年支出的73.48%,比上年增加118.10万元,增长8.85%。

本年支出增长的主要原因:本年路灯数量增加,使得路灯电费和路灯设施维护费支出增加。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,976.62万元,比上年度增加80.50万元,增长4.25%,增长的主要原因:本年路灯数量增加,使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入599.32万元,比上年度减少1,103.57万元,下降64.81%,下降的主要原因:本单位本年一般公共预算财政拨款减少,路灯电费和路灯设施维护费项目由政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入1,377.31万元,比上年度增加1,356.26万元,增长6444.09%,增长的主要原因:本单位本年政府性基金预算财政拨款增加,路灯电费和路灯设施维护费项目由政府性基金预算财政拨款。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出599.32万元,比上年度减少1,275.76万元,下降68.04%,其中:

1.基本支出524.15万元,占一般公共预算财政拨款支出的87.46%,比上年减少37.60万元,下降6.69%。

2.项目支出75.17万元,占一般公共预算财政拨款支出的12.54%,比上年减少1,238.16万元,下降94.28%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因:本单位本年项目支出由政府性基金预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:

1.一般公共服务支出0.00万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.00%,比上年减少426.25万元,下降100.00%。

2.社会保障和就业支出56.33万元,占一般公用预算财政拨款支出的9.40%,比上年减少4.27万元,下降7.04%。

3.卫生健康支出29.76万元,占一般公用预算财政拨款支出的4.97%,比上年减少2.66万元,下降8.19%。

4.城乡社区支出476.52万元,占一般公用预算财政拨款支出的79.51%,比上年减少836.81万元,下降63.72%。

5.住房保障支出36.70万元,占一般公用预算财政拨款支出的6.12%,比上年减少5.78万元,下降13.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出524.15万元,比上年度减少37.60万元,下降6.69%,其中:

1.人员经费480.42万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的91.66%,比上年减少8.58万元,下降1.75%。

2.公用经费43.73万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的8.34%,比上年减少29.02万元,下降39.89%。

按经济分类如下:

1. 工资福利支出480.42万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的91.66%,比上年增加1.62万元,增长0.34%。

2.商品和服务支出43.73万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的8.34%,比上年减少29.02万元,下降39.89%。

3.对个人和家庭的补助0.00万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%,比上年减少10.20万元,下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出下降的主要原因:本年人员减少,使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计1,377.31万元,比上年度增加1,356.26万元,增长6444.09%,增长的主要原因:本单位本年项目支出由政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元,与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下:

(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元,与上年一样。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元,低于年初预算2.00万元,执行率为0.00%,主要是因为:按要求压缩公务接待费;与上年一样。

国内公务接待批次0个,共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中:应急保障用车12辆。

单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及2个项目,资金1403.52万元.从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,完成情况良好,基本达到预期目标。

部门整体绩效评价,从评价情况来看,我单位坚持以人为本,维持城市道路照明及安全出行,为市民和游客创造视觉舒适的城市夜间环境;减少城区交通事故的发生,提高城市交通安全系数,特别是对市民夜间出行的保护,间接助力城市安全稳定发展;优化形象,助力城市美化,随着城市建设加快,路灯管辖范围大、设备、设施增多,城市交通拥堵,路灯维护工作能有效保证城市亮化工程完善,形成城市夜间景观的有机体系;在全国文明城市创建的阶段,基于城市亮化的更高要求,加强路灯维护,大大节约政府对市政工程资金上的重复投入;路灯维护将大幅提升公共照明管理水平,降低安全隐患、节省电力资源和社会公共资源;路灯维护大力保障路灯常亮化,通过照明系统提高道路夜间的可视程度,通过智能终端控制手段,有效控制照明设备的开启关闭时间,为节能提供便捷的途径。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.路灯电费项目绩效自评综述:项目全年预算数为915.52万元,执行数为915.52万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是按年初预算正常运行;二是路灯维护电量节能率5%,重大节日路灯亮灯率100%。发现的问题及原因:要加强对智慧路灯的推广力度,提高路灯节能率;严格游园广场照明,加强路灯控制技术,实现自动化监控,节省人力、物力,减少开支。

2.路灯设施维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为488万元,执行数为488万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是路灯维护数量58569.5盏,路灯维护线路长度1513.13公里,路灯维修维护34630盏;二是设备完好率98%,供电可靠率98%;发现的问题及原因:提高路灯节有亮率,节省电力资源和社会公共资源。下一步改进措施:加快建设“数智荆电”,全面落实绿色照明工程升级;做好优质服务,按照亮化城市,服务政府和群众的工作理念,推进路灯精细化管理,深化学员进社区活动,以智能监控+人工巡查相结合,通过“分片包干+常态巡查”工作方式,有效提高工作效能;做好背街小巷照明盲区及游园广场改造及外建路灯工程验收移交工作,建立城市路灯相关设施信息平台;进一步推动智慧路灯建设,实施高效节能、智能单灯控制系统落地;完善相关制度,确保顺利完成全年工作。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元,比上年度增加0.00万元。主要原因:今年未有变动事项,所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.30万元,比上年度增加0.30万元。主要原因:因为上年会议未开展,本年恢复使得会议费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目:

1.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

3.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市城区路灯管理分局整体绩效评价报告

部门整体绩效目标(自评)表

部门(一级预算单位)(盖章):           填报时间:2023年6月15日

部门职能概述

1. 负责全辖区内的城市照明设施日常维护管理工作,确保主管部门规定的城市照明工程和维护管理的各项技术经济指标的完成 ;

2. 负责编制全所管辖范围内的路灯维修计划并进行实施 ;

3. 按时、优质完成主管部门下达的城市照明工程的安装施工任务 ;

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

1976.62

当年支出合计(万元)

1976.62

财政拨款

1976.62

基本支出

524.15

其他资金


项目支出

1452.47

年度工作任务

1.  全面提升路灯管理养护水平,保证路灯亮灯率、设施完好率达标 ;

2.  加强对灯容灯貌的整治民夜间出行及夜间道路安全             ;

3. 加强安全生产,确保路灯设施设备安全运行                    ;

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

路灯电费

常年性项目

915.52 

915.52 

城市道路、背街小巷、游园广场等路灯电费

路灯设施维护费

常年性项目

488

488

路灯维护材料费、维护费、抢修费、车辆维护费、监控费、管廊费






长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标1

成本指标











产出指标

数量指标

支出控制在预算资金内

%

≤100%

年初预算批复

质量指标

资金支付有无违反政策法规

定性

年初预算批复

亮灯率

%

≥98%

根据巡灯记录台账亮灯率

效益指标

经济效益指标

路灯电量节能率 

%

≤10%

根据新型节能路灯变压器、电子镇流器、监控设备、运行方式。

社会效益指标

公众对城市道路照明服务的满意度

%

≥98%

根据市民问卷调查

重大节日路灯正常亮灯率

%

≥98%

根据巡灯记录台账亮灯率


生态效益指标

方便群众夜间出行,美化道路景观

定性

完全落实

根据市民问卷调查

新安装节能型路灯

%

≥98%

根据城市道路照明规划计划实施方案

满意度

指标

服务对象满意度指标

市民满意率

%

≥95%

根据市民来电记录

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标















产出指标

数量指标

支出控制在预算资金内

%

≤100%

100%

20

19

质量指标

资金支付有无违反政策法规

定性

20

19

亮灯率

%

≥98%

98%

效益指标

经济效益指标

路灯电量节能率 

%

≤10%

5%

30

28

社会效益指标

公众对城市道路照明服务的满意度

%

≥98%

98%

重大节日路灯正常亮灯率

%

≥98%

100%

生态效益指标

方便群众夜间出行,美化道路景观

定性

完全落实

完全落实

新安装节能型路灯

%

≥98%

100%

满意度

指标

服务对象满意度指标

市民满意率

%

≥95%

98%

10

9

部门整体支出预算执行情况自评

预算数(A)

执行数(B)

单位

执行率(B/A)

分值

得分

1976.62

1976.62

万元

100%

20

20

总分

95分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见


部门(一级预算单位)负责同志审签意见


2022年度荆门市城区路灯管理分局

部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分95分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

产出指标

基本支出按支出进度正常运行,完成率100%,项目支出按年初预算正常运行,完成率100%。

效益指标

基本支出保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,按支出进度正常运行,完成率100%。

项目支出实施保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行,美化、亮化了城市,方便了市民夜间出行及夜间道路安全,路灯设备设施完好率100%。

服务对象满意度指标

保证市民正常出行满意度98%。

2.完成的绩效目标。

我单位坚持以人为本,维持城市道路照明及安全出行,为市民和游客创造视觉舒适的城市夜间环境;减少城区交通事故的发生,提高城市交通安全系数,特别是对市民夜间出行的保护,间接助力城市安全稳定发展;优化形象,助力城市美化,随着城市建设加快,路灯管辖范围大、设备、设施增多,城市交通拥堵,路灯维护工作能有效保证城市亮化工程完善,形成城市夜间景观的有机体系;在全国文明城市创建的阶段,基于城市亮化的更高要求,加强路灯维护,大大节约政府对市政工程资金上的重复投入;路灯维护将大幅提升公共照明管理水平,降低安全隐患、节省电力资源和社会公共资源;路灯维护大力保障路灯常亮化,通过照明系统提高道路夜间的可视程度,通过智能终端控制手段,有效控制照明设备的开启关闭时间,为节能提供了便捷的途径。

3.未完成的绩效目标。

通过路灯电费和设施维护费项目的实施,保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行,美化、亮化了城市,方便了市民夜间出行及夜间道路安全,基本上都完成了绩效目标。

(三)存在的问题和原因

路灯节能智能控制系统自运行以来,在一定程度上起到了节能作用,还需进一步扩大智慧路灯运行系统,提高路灯节能率。

(四)下一步拟改进措施

1.我局对2022年工作情况进行了梳理,将完成如下改进。

①完善安全生产责任制度,筑牢安全生产防线。

聚焦现场,抓好“四个管住”,工程、运维班组要梳理工作计划,切实加强工作计划的审核把关。通过深入作业现场,加强风险辨识与管控和对重要环节、重点区域分析,切实制定防控措施;加强“两票”规范化、标准化执行,通过加大抽查力度、丰富宣传手段、扎实开展“两票”大讨论活动等办法,使“两票”制度全面落实;严格把控各项工程的验收、移交工作,修改、完善详细的验收移交环节,确保路灯建设项目的正常运行

②严把施工质量关,持续做好路灯施工工作。

严格工序验收,强化施工工艺要求,实行自检、互检、专检制度,确保工程质量达标;坚持主材进场验收、抽检制度。加强材料验收力度和精细度,严格检查原材料及设备合格证、产品质量合格证等证明文件,进行细致筛选,杜绝不合格材料流入施工现场;建立健全物资计划、领用、回收及物资审核台账,规范物资计划的申报、施工物资发放及回收制度,避免工程物资的流失和浪费;成立自查自纠小组,通过加强责任追究,制定整改措施,规范整改流程,及时消除施工作业问题隐患;施工资料同步,规范齐全。根据工程施工进度同步建立完善基础资料,注重每道工序及关键点的技术资料及施工资料收集整理,配备图片资料或影音文件,保证每道工序都有可追溯性。

③推动高质量发展,持续做好优质服务。

全力服务市委市政府的要求,解决市民的诉求,做好白云大道(文化宫-火车桥)、月亮湖北路、月亮湖南路、白庙路改建工程和运动公园东段(长坂坡路-象山大道)等外建路灯工程验收和移交工作,通过与社区、市长专线、95598、110、122联动,进一步提升响应速度,确保路灯设施安全可靠运行,持之以恒地做好路灯管养工作,确保亮灯率、设施完好率达标,全面提升城市整体形象。

④完善内部规范管理制度,提高精细化管理水平。

推进“三年行动计划”“内控合规”两项活动。一是建立分包队伍准入和筛选机制,杜绝不合格分包队伍进入;二是加大工程管理人员培训,完善工程管理流程,实现标准化作业,由专人对作业计划、两票进行管理;三是进一步完善物资帐卡物的规范统一,规范国网集体企业平台的操作应用;四是规范人力资源配置,对内部机构进行优化整合,关键岗位进行交流轮岗,进一步提高工作质效,堵塞管理漏洞和风险。

我局员工上下统一思想、明确任务,明确目标,积极响应市政府和主管单位下达的各项指令,坚持做好本职工作,担负起我市路灯道路照明及夜景照明正常运行的重任。

二、2022年度路灯电费项目绩效评价报告

项目绩效目标(自评)表

单位名称:荆门市城区路灯管理分局         填报日期:2022年6月15日

项目概况

项目名称

路灯电费

年度申请资金(万元)

915.52

项目类别

1.部门预算项目☑  2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ 

项目类型

1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□

项目目标

1.保证路灯、亮化设施供电正常,不因拖欠电费造成路灯断电影响市民正常出行

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本









社会成本









生态环境

成本









产出指标

数量指标

路灯电费

≤4281

根据湖北省发展和改革委员会文件鄂发改管(2020)439号"省发改委关于湖北电网2020-2022年输配电价和销售有关事宜的通知",4554.36Kw*4017*0.78=1427万元,三年合计4281万元

质量指标

亮灯率

%

≥98%

优质服务承诺

时效指标

24小时故障处理及及时率

%

≥98%

根据巡灯记录台账亮灯率 

效益指标

经济效益

指标

路灯电量节能率 

%

≤10%

根据新型节能路灯变压器、电子镇流器、监控设备、运行方式。

社会效益

指标

保证重要照明、安全事故率

%

≤0.1%

根据设备安全记录台账

重大节日路灯正常亮灯率

%

≥98%

根据巡灯记录台账亮灯率

生态效益

指标

新安装节能型路灯

%

≥98%

根据城市道路照明规划计划实施方案

可持续

影响指标

按时缴纳电费

%

≥98%

按照国网电费结算

满意度

指标

服务对象

满意度指标

市民满意率

%

≥95%

保证市民正常出行

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本













社会成本













生态环境

成本













产出指标

数量指标

按照项目进度正常运行

%

≥98%

100%

20

19

质量指标

亮灯率

%

≥98%

98%

20

19

时效指标

24小时故障处理及及时率

%

≥98%

100%

效益指标

经济效益

指标

路灯电量节能率

%

≤10%

5%

30

29

社会效益

指标

保证重要照明、安全事故率

%

≤0.1%

0.1%

重大节日路灯正常亮灯率

%

≥98%

100%

生态效益

指标

新安装节能型路灯

%

≥98%

100%

可持续

影响指标

按时缴纳电费

%

≥98%

100%

满意度

指标

服务对象

满意度指标

市民满意率

%

≥95%

98%

10

9

年度预算执行情况自评

预算数(A)

执行数(B)

单位

执行率(B/A)

分值

得分

915.52

915.52

万元

100%

20

20

自评总分

96分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见


部门(一级预算单位)负责同志审签意见


2022年度路灯电费项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分96分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

产出指标

路灯电费按年初预算正常运行

效益指标

①路灯维护电量节能率5%

②重大节日路灯亮灯率100%

服务对象满意度指标

保证市民正常出行满意度98%。

2、完成的绩效目标

对全市主次干道、游园广场各路灯进行全方位的精细化、智能化监测,达到故障检测、数据监测、漏电报警等科学高效管理手段的综合利用;加大巡视力度,实现24小时内处理故障修复到位,切实保障市民出行便利。

3、未完成的绩效目标

通过路灯电费项目的实施,保障了城区道路、背街小巷、游园广场路灯照明正常运行,美化、亮化了城市,方便了市民夜间出行及夜间道路安全,基本上完成了绩效目标。

(三)存在的问题和原因

对智慧路灯建设推广力度不够,提高路灯节能率,节省电力资源和社会公共资源。

(四)下一步拟改进措施

1、我局对2022年工作情况进行了梳理,针对存在的不足,后期将做好以下工作。

①严格游园广场照明,切实加强城市照明管理,严格控制公用设施和大型建筑物装饰景观照明能耗超标的工程。保证道路基础照明。实时合理调控半夜灯或关闭半边路灯模式以节省电量、电费,全面达到路灯节能减排效果。

②加强路灯控制技术,全面推广节能、防盗、监控系统。充分利用已建成的计算机节能监控系统,通过监控系统定时启闭。由于上半夜和下半夜电网电压的差别较大,通过安装监控节能系统,对城市道路功能照明和游园广场照明进行控制,达到稳压、降压输出的效果,不仅节约大量电能,还大幅度降低路灯的维护成本,延长灯具的使用寿命。实现自动化监控,节省人力、物力、减少开支。

我局员工上下统一思想、明确任务,明确目标,积极响应市政府和主管单位下达的各项指令,坚持做好本职工作,担负起我市路灯道路照明及夜景照明正常运行的重任。

2、拟与预算安排相结合情况。

根据绩效自评结果,我局与预算安排相结合,为各项工作的开展打好了良好的基础。我局将进一步强化绩效意识,加强预算管理,提高财政资金使用效益。并根据相关要求进行公开。

附件:2022年度路灯电费项目自评表(附后,格式参见附1)

二、佐证材料

(一)基本情况

1、立项目的:我局以党的十九大精神为指导,贯彻落实公司两会精神,以“补短板、抓提升、强管理”为总体思路,以路灯建设维护为重点,以精细规范化管理为保障,不断完善提高城市照明功能和水平。

2、年度绩效目标:为城市道路照明提供维护管理保障,负责城市道路照明规划,负责城市照明设施建设与维护管理,负责城市道路与城市夜景照明工程设计,负责城市小区照明与夜景照明设施维护管理。

3、简要概述项目资金情况

单位项目资金结构全部为财政拨款,2022年路灯电费项目资金为915.52万元,全部用于城市道路路灯照明电费项目,属于常年性项目。

(二)部门自评工作开展情况

1、前期准备。我单位收到荆财绩发【2023】1号文件,单位领导认真组织财务及相关人员学习文件精神,根据市财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。

2、组织实施。5月22日启动自评工作,在评价过程中,结合单位实际情况,实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序,确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

单位项目资金全部为财政拨款,2022年路灯电费项目资金为915.52万元,全部用于路灯电费项目。

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

(1)产出指标完成情况分析

①产出质量方面,根据巡灯记录台,我市大部分道路的亮灯率达标较高,个别背街小巷由于光源老化及环境的限制,照度和亮度偏低,但所占比例较小。

②产出时效方面,我市已建立路灯监控系统,依据系统形成数据来看,24小时故障处理及时。

③产出成本方面,各项工作无超预算支出。

(2)效益指标完成情况分析

①社会效益方面,提升城市整体形象,保证重大节日路灯正常亮灯,

保障城市,安全事故率为0,减少与路灯管理有关的投诉,减少与路灯有关交通事故的发生,有利于城市治安,产生极大的社会效益。

②生态效益方面,我市安装节能型路灯,光照效率高,电能损耗低,使用寿命长,使得后期维护工作量减少,从而降低市政设施建设运行成本,功能照明整体光色较好,营造舒适的光环境。

(3)满意度指标完成情况分析

通过走访调查及投诉情况统计查询,满意度指标为95%。

2、拟与预算安排相结合情况。

根据绩效自评结果,我局与预算安排相结合,为各项工作的开展打好了良好的基础。我局将进一步强化绩效意识,加强预算管理,提高财政资金使用效益。并根据相关要求进行公开。

三、2022年度路灯设施维护项目绩效评价报告

项目绩效目标(自评)表

单位名称:荆门市城区路灯管理分局        填报日期:2022年6月15日

项目概况

项目名称

路灯设施维护费

年度申请资金(万元)

488

项目类别

1.部门预算项目☑  2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ 

项目类型

1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□

项目目标

1.为城市道路照明提供维护管理保障,负责城市照明设施建设与维护管理

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本









社会成本









生态环境

成本









产出指标

数量指标

路灯维护

≥176085

根据政府移交路灯总盏数台账,每年58695盏,三年合计176085盏。

线路长度

公里

≥4539.39

根据政府移交路灯总盏数台账,每年1513.13公里,三年合计4539.39公里

路灯维修维护

≥103890

维修率不低于20%,根据每月巡灯56次,每年共计672次,每年34630盏,三年合计103890盏。

质量指标

设备完好率

%

≥98%

根据维护及巡视记录台账 

供电可靠率

%

≥98%

根据维护及巡视记录台账 

时效指标

24小时内故障处理及时率

%

≥98%

根据市民来电记录台账

效益指标

经济效益

指标

路灯维护电量节能亮率

%

≤10%

根据每月路灯电费缴纳台账

社会效益

指标

路灯亮灯率

%

≥98%

根据路灯监控终端数据台账

生态效益

指标

新安装节能型路灯

%

≥98%

荆门市城市道路照明规划

满意度

指标

服务对象

满意度指标

维护及时率

%

≥98%

根据巡灯记录台账、市民来电来访台账

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本













社会成本













生态环境

成本













产出指标

数量指标

路灯维护

≥58695

58695

20

19

线路长度

公里

≥1513.13

1513.13

路灯维修维护

≥34630

34630

质量指标

设备完好率

%

≥98%

100%

20

19

供电可靠率

%

≥98%

100%

24小时内故障处理及时率

%

≥98%

100%

效益指标

经济效益

指标

路灯维护电量节能亮率

%

≤10%

5%

30

29

社会效益

指标

路灯亮灯率

%

≥98%

98%

生态效益

指标

新安装节能型路灯

%

≥98%

100%

满意度

指标

服务对象

满意度指标

维护及时率

%

≥98%

98%

10

9

年度预算执行情况自评

预算数(A)

执行数(B)

单位

执行率(B/A)

分值

得分

488

488

万元

100%

20

20

自评总分

96分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见


部门(一级预算单位)负责同志审签意见


2022年度路灯设施维护项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分96分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

产出指标

①数量指标

路灯维护数量58695盏,路灯维护线路长度1513.13公里,路灯维修维护34630盏

②质量指标

供电设备完好率100%,供电可靠率100%。

③时效指标:24小时内故障处理及时率100%。

④成本指标:路灯设施维护资金投入100%。

效益指标

①路灯维护电量节能率5%

②主干道路灯亮灯率98%,次干道路灯亮灯率96%。

③新安装节能型路灯100%

服务对象满意度指标

按计划维修维护及时率达98%

2.完成的绩效目标。

通过路灯设施维护项目的实施,路灯维修维护数量、线路得到了保障,对全市主次干道、游园广场各路灯进行全方位的精细化、智能化监测,达到故障检测、数据监测、漏电报警等科学高效管理手段的综合利用;加大巡视力度,实现24小时内处理故障修复到位,切实保障市民出行便利。

3.未完成的绩效目标。

通过路灯设施维护项目的实施,保障了城区道路及游园广场照明设施的正常运行,美化、亮化了城市,方便了市民夜间出行及夜间道路安全,基本上都完成了绩效目标。

(三)存在的问题和原因

提高路灯节能亮率,节省电力资源和社会公共资源。

(四)下一步拟改进措施

1、我局对2022年工作情况进行了梳理,将完成如下改进。

①加快建设“数智荆电”,全面落实绿色照明工程升级。补齐短板弱项,提升基础“血管”质量。开展基础建设更新改造工作,全面实施路灯监控中心改造升级工作。

②做好优质服务,按照亮化城市,服务政府和群众的工作理念,推进路灯精细化管理,深化学员进社区活动,以智能监控+人工巡查相结合,通过“分片包干+常态巡查”工作方式,有效提高工作效能。

③做好背街小巷照明盲区及游园广场改造及外建路灯工程验收移交工作,建立城市路灯相关设施信息平台。建立台、编序、明确管辖区域内各设备设施维护、维修情况,有效掌握设施使用状况及时处置。

④进一步推动智慧路灯建设,实施高效节能、智能单灯控制系统落地,对市区主干道120W及以上LED灯具安装单灯控制器3000余套,不仅可实现高效节能、单灯控制开关及单灯故障报警全面监控,还可调节功率,节能达到60%左右;探索智慧路灯新模式,发挥路灯在城市特殊位置和功能,结合荆门市城建计划,依托城市更新改造、重点建设片区、公共场馆等,根据道路特点等因素,对人口密集、公园、景点等布置智慧路灯,形成“面-线-点”智慧路灯布局模式,为智慧城市建设提供强大助力。

⑤通过与社区、市长专线、95598等联动,解决市民的诉求,进一步提升响应速度,确保路灯设施安全可靠运行,持之以恒地做好路灯管养工作,确保亮灯率、设施完好率达标,全面提升城市整体形象。

⑥完善相关制度,确保顺利完成全年工作。完善管护制定,并按制定的管护制度,督促做好日常维护、维修工作,确保按标准落实各项任务,并配合项目主管单位做好对项目的监管,互通信息,对项目施工单位做好指导工作,并及时提出合理化建议。

路灯设施维护是一项艰巨而长期的使命,我局员工上下统一思想、明确任务,明确目标,积极响应市政府和主管单位下达的各项指令,坚持做好本职工作,担负起我市路灯设施维护的重任。

荆门市城区路灯管理分局2022年决算公开表格.xls

扫一扫在手机打开当前页