中共荆门市委巡察工作领导小组办公室2022年度部门决算
来源:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室
日期:2023-09-26 16:21

目    录

第一部分  中共荆门市委巡察工作领导小组办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分  其他需要说明的情况 

一、培训费支出情况说明。 

二、会议费支出情况说明。 

第五部分  名词解释 

第六部分  附件 

第一部分  中共荆门市委巡察工作领导小组办公室概况

一、单位主要职责

(一)主要职责

贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署,切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

(1)向市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

(2)统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

(3)承担有关政策研究、制度建设等工作,组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料,制定巡察工作标准,规范巡察工作流程。

(4)对市委、市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

(5)配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

(6)指导县(市、区)党委巡察工作。

(7)配合上级巡视组开展工作,做好协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等工作。

(8)完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二)内设机构

2019年机构改革,明确市委巡察办为计入机构限额的13个市委工作部门之一,设在纪律检查委员会。内设综合科、巡察科、督办科共3个科室,4个市委巡察组。

二、机构设置情况

从单位构成看,中共荆门市委巡察工作领导小组办公室部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号

单位名称

1

中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开表01

部门:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

金额单位:万元

收                 入

支                 出

项         目

行次

金额

项         目

行次

金额

栏         次

1

栏         次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

442.2

一、一般公共服务支出

32

442.2

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.0

二、外交支出

33

0.0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34

0.0

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

0.0

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

0.0

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37

0.0

七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.0

八、其他收入

8

0.0

八、社会保障和就业支出

39

0.0

9

九、卫生健康支出

40

0.0

10

十、节能环保支出

41

0.0

11

十一、城乡社区支出

42

0.0

12

十二、农林水支出

43

0.0

13

十三、交通运输支出

44

0.0

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.0

15

十五、商业服务业等支出

46

0.0

16

十六、金融支出

47

0.0

17

十七、援助其他地区支出

48

0.0

18

十八、 自然资源海洋气象等支出

49

0.0

19

十九、住房保障支出

50

0.0

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.0

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.0

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.0

23

二十三、其他支出

54

0.0

24

二十四、债务还本支出

55

0.0

25

二十五、债务付息支出

56

0.0

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.0

本年收入合计

27

442.2

本年支出合计

58

442.2

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

29

0.0

年末结转和结余

60

0.0

30

61

总         计

31

442.2

总         计

62

442.2

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

金额单位:万元

项         目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合         计

442.2

442.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

442.2

442.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20111

纪检监察事务

442.2

442.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011101

行政运行

211.31

211.31

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011106

巡视工作

230.89

230.89

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

金额单位:万元

项          目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单

位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合         计

442.2

211.31

230.89

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

442.2

211.31

230.89

0.0

0.0

0.0

20111

纪检监察事务

442.2

211.31

230.89

0.0

0.0

0.0

2011101

行政运行

211.31

211.31

0.0

0.0

0.0

0.0

2011106

巡视工作

230.89

0.0

230.89

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

金额单位:万元

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项       目

行次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

442.2

一、一般公共服务支出

33

442.2

442.2

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

34

0.0

0.0

0.0

0.0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.0

三、国防支出

35

0.0

0.0

0.0

0.0

4

四、公共安全支出

36

0.0

0.0

0.0

0.0

5

五、教育支出

37

0.0

0.0

0.0

0.0

6

六、科学技术支出

38

0.0

0.0

0.0

0.0

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.0

0.0

0.0

0.0

8

八、社会保障和就业支出

40

0.0

0.0

0.0

0.0

9

九、卫生健康支出

41

0.0

0.0

0.0

0.0

10

十、节能环保支出

42

0.0

0.0

0.0

0.0

11

十一、城乡社区支出

43

0.0

0.0

0.0

0.0

12

十二、农林水支出

44

0.0

0.0

0.0

0.0

13

十三、交通运输支出

45

0.0

0.0

0.0

0.0

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.0

0.0

0.0

0.0

15

十五、商业服务业等支出

47

0.0

0.0

0.0

0.0

16

十六、金融支出

48

0.0

0.0

0.0

0.0

17

十七、援助其他地区支出

49

0.0

0.0

0.0

0.0

18

十八、 自然资源海洋气象等支出

50

0.0

0.0

0.0

0.0

19

十九、住房保障支出

51

0.0

0.0

0.0

0.0

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.0

0.0

0.0

0.0

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.0

0.0

0.0

0.0

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.0

0.0

0.0

0.0

23

二十三、其他支出

55

0.0

0.0

0.0

0.0

24

二十四、债务还本支出

56

0.0

0.0

0.0

0.0

25

二十五、债务付息支出

57

0.0

0.0

0.0

0.0

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.0

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

27

442.2

本年支出合计

59

442.2

442.2

0.0

0.0

年初财政拨款结转和结余

28

0.0

年末财政拨款结转和结余

60

0.0

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

29

0.0

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.0

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.0

63

总     计

32

442.2

总      计

64

442.2

442.2

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

金额单位:万元

项              目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合              计

442.2

211.31

230.89

201

一般公共服务支出

442.2

211.31

230.89

20111

纪检监察事务

442.2

211.31

230.89

2011101

行政运行

211.31

211.31

0.0

2011106

巡视工作

230.89

0.0

230.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

代码

科目名称

决算数

科目

代码

科目名称

决算数

科目

代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

174.76

302

商品和服务支出

36.54

307

债务利息及费用支出

0.0

30101

基本工资

114.71

30201

办公费

14.0

30701

国内债务付息

0.0

30102

津贴补贴

3.24

30202

印刷费

0.0

30702

国外债务付息

0.0

30103

奖金

27.27

30203

咨询费

0.0

310

资本性支出

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30204

手续费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工资

0.0

30205

水费

0.0

31002

办公设备购置

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30206

电费

0.0

31003

专用设备购置

0.0

30109

职业年金缴费

0.0

30207

邮电费

0.0

31005

基础设施建设

0.0

30110

职工基本医疗保险缴费

0.0

30208

取暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

公务员医疗补助缴费

0.0

30209

物业管理费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30112

其他社会保障缴费

0.29

30211

差旅费

0.0

31008

物资储备

0.0

30113

住房公积金

29.26

30212

因公出国 (境) 费用

0.0

31009

土地补偿

0.0

30114

医疗费

0.0

30213

维修 (护) 费

0.0

31010

安置补助

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

30214

租赁费

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

303

对个人和家庭的补助

0.0

30215

会议费

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训费

0.0

31013

公务用车购置

0.0

30302

退休费

0.0

30217

公务接待费

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

30303

退职 (役) 费

0.0

30218

专用材料费

0.0

31021

文物和陈列品购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

生活补助

0.0

30225

专用燃料费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30226

劳务费

0.0

399

其他支出

0.0

30307

医疗费补助

0.0

30227

委托业务费

11.0

39907

国家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

0.0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30229

福利费

0.0

39909

经常性赠与

0.0

30310

个人农业生产补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

39910

资本性赠与

0.0

30311

代缴社会保险费

0.0

30239

其他交通费用

0.0

39999

其他支出

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.0

30240

税金及附加费用

1.39

30299

其他商品和服务支出

10.15

人员经费合计

174.76

公用经费合计

36.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

金额单位:万元

项           目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合           计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

金额单位:万元

项                 目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合                计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境) 费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

(境) 费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用 车购置费

公务用车 运行维护费

小计

公务用 车购置费

公务用车 运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.05

0.0

1.05

0.0

1.05

0.0

1.05

0.0

1.05

0.0

1.05

0.0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计442.20万元,比上年度增加442.20万元,增长的主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入442.20万元,比上年度增加442.20万元,其中:

财政拨款收入442.20万元,占本年收入的100.00%,上年无此项资金。

本年收入增长的主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计442.20万元,比上年度增加442.20万元,其中:

1.基本支出211.31万元,占本年支出的47.79%,上年无此项资金。

2.项目支出230.89万元,占本年支出的52.21%,上年无此项资金。

本年支出增长的主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。

图1:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计442.20万元,比上年度增加442.20万元,增长的主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。

2022年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入442.20万元,比上年度增加442.20万元,增长的主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出442.20万元,比上年度增加442.20万元,其中:

1.基本支出211.31万元,占一般公共预算财政拨款支出的47.79%,上年无此项资金。

2.项目支出230.89万元,占一般公共预算财政拨款支出的52.21%,上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:

一般公共服务支出442.20万元,占一般公用预算财政拨款支出的100.00%,上年无此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出211.31万元,比上年度增加211.31万元,其中:

1.人员经费174.76万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的82.71%,上年无此项资金。

2.公用经费36.54万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的17.29%,上年无此项资金。

按经济分类如下:

1. 工资福利支出174.76万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的82.71%,上年无此项资金。

2.商品和服务支出36.54万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的17.29%,上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出1.05万元,年初未安排预算,主要是因为:工作业务增加,相关支出超预期,年中调整预算。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费0.00万元。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费1.05万元。公务用车购置和运行维护情况分别如下:

(1)公务用车购置费0.00万元。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费1.05万元,年初未安排预算,主要是因为:今年业务增加,公车使用超预期,年中追加预算。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.00万元。

国内公务接待批次0个,共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出36.54万元,比上年度增加36.54万元。主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。具体支出如下:

办公费14.00万元,委托业务费11.00万元,税金及附加费用1.39万元,其他商品和服务支出10.15万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.18万元,其中:政府采购货物支出额2.68万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.50万元。授予中小企业合同金额3.13万元,占政府采购支出总额的98.30%,其中:授予小微企业的合同金额3.13万元,占政府采购支出总额的98.30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆。

单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,实现全覆盖。组织对1个专项经费开展绩效评价,从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

(具体情况见第六部分 附件)

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费1.50万元,比上年度增加1.50万元。主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费1.10万元,比上年度增加1.10万元。主要原因:经核实本单位为2022年新成立单位,无上年数。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项):反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度中共荆门市委巡察工作领导小组办公室整体绩效评价报告

2022年度市委巡察办整体绩效自评表

单位名称:  市委巡察办                                填报日期:

单位名称

中共荆门市委巡察工作领导小组办公室

基本支出总额

442.2万元

项目支出总额

230.89万元

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

442.2

442.2

100%

20分

年度目标1

(80分)

扎实推进九届市委第一、二轮巡察,优质高效完成巡察工作任务,发现并推动解决被巡察地方(单位)存在的突出问题,形成有力震慑。

分项

一级

指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出

指标

数量指标

发现一批突出问题

≥600

602

8分

发现问题线索

≥60

72

8分

巡察党组织

≥16

16

8分

质量指标

线索办置率

%

≥80

85

8分

整改完成率

%

≥96

97.1

8分

实效指标

全年开展巡察轮次

≥2

2

5分

效益

指标

社会效益指标

突出问题得到有效整治

%

≥95

97.1

8分

规范单位内部管理,完善各项规章制度

≥40

48

8分

管党治党责任有效落实

≥16

16

8分

生态效益指标

优化单位政治生态

≥16

16

6分

满意度

指标

服务对象满满意度

群众获得感幸福感不断提升

%

≥95

97

5分

总 分

100分

二、2022年度巡察工作专项经费项目绩效评价报告

2022年度中共荆门市委巡察工作领导小组办公室整体绩效评价报告

2022年度市委巡察办项目自评表

单位名称:市委巡察办                               填报日期:

项目名称

巡察工作专项经费

主管部门

行政政法科

项目实施单位

市委巡察办

项目类别

1.部门预算项目☑  2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑ 2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□

预算执行情况

(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

230.89

230.89

100%

20分

分类

一级

指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出

指标

数量指标

发现一批突出问题

≥600

602

8分

发现问题线索

≥60

72

8分

巡察党组织

≥16

16

8分

质量指标

线索办置率

%

≥80

85

8分

整改完成率

%

≥96

97.1

8分

实效指标

全年开展巡察轮次

≥2

2

5分

效益

指标

社会效益指标

突出问题得到有效整治

%

≥95

97.1

8分

规范单位内部管理,完善各项规章制度

≥40

48

8分

管党治党责任有效落实

≥16

16

8分

生态效益指标

优化单位政治生态

≥16

16

6分

满意度指标

服务对象满满意度

群众获得感幸福感不断提升

%

≥95

97

5分

总 分

100分

中共荆门市委巡察工作领导小组办公室公开表格.XLS

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