目录:
第一部分 单位职责
第二部分 内设机构
第三部分 总收支决算情况
第四部分 “三公”经费支出决算情况
第五部分 机关运行经费情况
第六部分 政府采购情况
第七部分 国有资产占用情况
第八部分 预算绩效工作开展情况
第九部分 关于公开表格中空表的说明
第十部分 名词解释
一、单位职责
(一)主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定,严明党的纪律,全面履行党章赋予的职责,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于行政监察工作的决定,依据行政监察法,对市政府各部门及其公务员、市政府及各部门任命的其他人员和各县(市、区)人民政府及其领导人员,以及法律法规授权或依法委托的其他组织及其从事公务的人员进行监察。
(三)履行监督责任,对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督,监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况,督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究,开展巡察监督,负责作出关于维护党纪政纪的决定。
(四)检查和处理市委和市政府各部门,各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;调查处理市政府监察机关的监察对象违反行政纪律的行为,并可办理下级监察机关管辖范围内的监察事项,变更或撤销下一级监察机关不适当的决定。
(五)受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利;受理对市政府监察机关的监察对象违反行政纪律处分的控告、检举,受理监察对象不服政纪处分等申诉。
(六)组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育,开展宣传和舆论引导,组织协调和指导廉政文化建设。负责全市预防腐败工作。
(七)负责对纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究,制定或修订纪检监察法规制度,参与起草制定党风廉政建设政策法规。
(八)负责市纪委机关、各县(市、区)纪检机关、市纪委派驻纪检组和市直其他单位内设纪检监察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全市纪检监察干部队伍建设和组织建设。
(九)承办省纪委、市委、市政府授权和交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,市纪委内设12个职能机构。即:办公室(调研法规室)、组织部、宣传部(预防腐败室)、党风政风监督室(执法和效能监督室)、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、案件审理室(申诉复查室)、干部监督室。
市反腐倡廉教育中心为市纪委所属事业单位。
市政府纠正行业不正之风领导小组办公室为常设协调机构,挂靠市纪委。
市委巡察办为市委巡察工作领导小组设在市纪委的常设机构。
三、总收支决算情况
(一)年初结转和结余情况
2017年初结转和结余476.32万元,属项目支出结转。
(二)收入情况
2017年财政拨款收入2265.61万元,其中财政拨基本支出1114.75万元,拨项目资金1150.86万元。同比2016年1848.51万元增加了417.1万元,其中基本支出拨款增加135.17万元,项目资金拨款增加281.93万元。
(三)支出情况
2017年财政拨款支出1914.49万元,其中基本支出 1217.82万元,项目支出696.67万元。同比2016年1636.91万元增加了277.58万元,其中基本支出增加238.24万元,项目支出增加39.34万元。
(四)年末结转和结余情况
2017年末结转和结余827.44万元,属项目支出结转。
四、 “三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费支出决算数为58.29万元,年初预算数为145万元,比预算减少86.71万元,完成预算的40.2%;同比上年77.49万元减少19.2万元。减少的主要原因是进一步从严“三公”经费管理,严格执行相关制度规定。
(一)因公出国(境)费用支出未发生,比预算数15万元减少15万元;同比上年5.5万元减少5.5万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算数35.68万元,比预算数100万元减少64.32万元,完成预算的35.68%;同比上年48.29万元减少12.61万元。
1、公务用车购置费未发生,预算数为45万元,上年也未发生,年末公务用车保有量10辆。
2、公务用车运行维护费35.68万元,用于公务车日常维修保养费、保险费、过路费、燃油费等,比预算数55万元减少19.32万元,完成预算的64.87%;同比上年48.29万元减少12.61万元。主要是因为严格执行单车核算等相关内控措施后,运行维护费用大幅压缩。
(三)公务接待费支出决算22.61万元,比预算数30万元减少7.39万元,完成预算的75.37%;同比上年23.7万元减少1.09万元。主要是因为严格了接待标准和范围。全年共接待省市外单位来荆检查和学习交流100余批次、1000余人次。
五、机关运行经费情况
2017年机关运行经费134.22万元,比2016年133.53万元增加0.69万元,主要是差旅费略有增加。
六、政府采购情况
2017年政府采购275.96万元,其中货物类62.33万元、工程类136.47万元,服务类77.16万元。
七、国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 10 辆,均为一般公务用车 。
八、预算绩效工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目 4个,涉及资金1140万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。
九、关于公开表格中空表的说明
因单位没有政府性基金预算支出,政府性基金相关表格无数据。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(三)对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出。
(四)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出。
(五)社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休方面的支出。
(六)医疗卫生中的行政事业单位医疗:是反映行政事业单位医疗方面支出。
(七)住房保障支出中住房公积金:是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:2017年决算公开表
[全文下载]附件下载