2015年市移民局决算
日期:2016-09-23 00:00

  一、编制情况

  市移民局是市财政一级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位,执行行政单位会计制度。内设办公室、移民安置发展科、计划财务科3个科室。实有在职人员15人,其中参公编制12人,工勤编1人,临时工2人。

  二、2015年收入、支出、结余情况

  (一)收入合计225.55万元。其中:

  1、归口管理的行政事业单位离退休:8.62万元;

  2、大中型水库移民后期扶持基金支出:34万元;

  3、行政单位医疗:4.60万元;

  4、行政运行:106.24万元;

  5、一般行政管理事务:30万元;

  6、其他水利支出:15.2万元;

  7、大中型水库库区基金支出:20万元;

  8、住房公积金:6.9万元。

  (二)支出合计234万元。其中:

  1、归口管理的行政事业单位离退休:8.16万元

  2、行政单位医疗:4.60万元;

  3、行政运行:84.38万元;

  4、一般行政管理事务:44.35万元;

  5、其他水利支出:15.20万元;

  6、住房公积金:6.9万元;

  7、大中型水库移民后期扶持基金支出:27.19万元;

  8、大中型水库库区基金支出:31.66万元;

  9、其他支出:11.56万元。

  (三)2015年结余情况

  上年结转和结余资金104.38万元,其中:一般公共预算财政拨款年初结转和结余45.53万元,政府性基金预算财政拨款年初结转和结余58.85万元;2015年末结转和结余64.81万元,其中:一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.81万元,政府性基金预算财政拨款年初结转和结余54万元。

  三、“三公”经费增减情况

  2015年公务接待费4.07万元,比年初预算减少45.73%,接待批次10批次,500人次。主要用于按规定开支的上级部门检查、业务单位交流学习、调研等公务、业务接待支出。

  2015年无公务车采购,现有公务车一辆,公务车运行维护费9.24万元,比年初预算减少7.6 %。主要用于公务车辆的保险费、燃油费、维修费、通行费及公务用车租用费等支出。

  2015年出国(境)费用6.14万元,因公出国(境)组团数为1组,人数为1人。比年初预算增加2.33%。主要用于省移民局组织移民干部出国考察交流移民工作。

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