一、基本职责及机构设置
(一)单位主要职责
1、贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规;
2、组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作;
3、负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作;
4、拟定全市公路、水路等行业发展规划;负责全市道路、水路运输市场监管;
5、负责全市公路、水路建设和养护市场监管;
6、拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性交通投资预算,对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理;
7、指导全市公路水路运输应急管理工作,负责全市在建高速公路协调管理工作,承担国防动员和交通战备有关工作;
8、负责全市交通运输信息化建设,指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排工作等。
(二)机构设置
市交通运输局下设市公路管理局、市港航管理局(市地方海事局)、市道路运输管理处、市物流发展局、市城市交通客运管理处、市交通运输局工程质量监督站和市联合航空公司等行政事业单位。
二、2016年部门预算编制情况说明
按照《预算法》规定,2016年部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,机关及其所属单位均包含在部门预算中。2016年总收入4176.81万元,总支出4176.81万元,全年收支平衡。
(一)2016年公共预算收入情况:2016年预算总收入4176.81万元,其中:财政拨款收入4126.81万元,占预算总收入的占98.8%;上级补助收入50万元。无政府性基金收支预算。
(二)2016年公共预算支出情况:201:6年预算总支出4176.81万元,其中:基本支出1802.8万元;项目支出2083万元;非税收入安排支出241万元;财政专户核拨支出50万元。
2016年“三公”经费情况说明
2016年三公经费预算支出258.3万元,其中:
1、因公出境出国5万元,主要用于工作人员公务出国住宿、伙食费支出;
2、公务接待费95.8万元,主要用于按规定开支的上级部门检查、调研等各类公务接待支出;
3、公务用车费157.5万元,主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出。
4、2015年三公经费预算352.7万元,2016三公经费预算比2015年下降26%。下降主要原因是继续执行中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,规范支出审批程序,从简降低公务活动,同时减少了公务车,从严控制公务车辆运行维护费用。
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