市水产局主要工作职责
1、制定渔业发展规划。根据国家和省有关渔业发展的方针、政策、法律法规,制定本市水产业发展政策,编制全市渔业发展中、长期规划,指导全市渔业产业体系建设和宏观布局。
2、负责渔业行业管理。指导渔业经济体制改革和水产品加工、物流、休闲渔业发展,负责水产协会、水产业合作组织行业管理,收集和发布渔情信息,编报渔业经济统计报表。
3、实施渔业法律法规,组织实施《中华人民共和国渔业法》和《湖北省实施<中华人民共和国渔业法>办法,并监督执行,维护渔业的正常生产秩序和保护渔业生态环境,保障渔民合法权益;
4、组织渔业项目建设。负责全市水产业项目规划编制及项目的立项、论证、审报工作,并对水产业建设项目进行日常监督检查及竣工验收等工作。
5、养护水生生物资源。制定渔业水域保护规划,合理开发利用渔业资源;保护渔业水域生态环境、增殖放流实施;组织涉渔工程环境影响评价;负责水生野生动植物、水产种质资源的保护与管理。
6、推广应用渔业科技。制定渔业科研、技术推广规划和计划并监督实施,负责水产科研、水产技术交流和水产技术推广服务工作;组织开展水产科技创新工作;指导水产技术推广体系建设。
7、监管水产品质量安全,负责渔业标准化和质量安全管理及水生动植物防疫工作,保障水产品质量安全。负责水产苗种繁育体系、水产养殖病害防治体系、渔业环境和水产品检验检疫体系的建设与管理。负责渔用饲料、渔药的质量管理和执法监督工作。组织实施水产品市场准入的审批工作。
8、负责承办上级交办的其他事项。
荆门市水产局机构设置情况
参公管理事业单位;正县级;隶属荆门市人民政府管理;批准文号:荆编文[2013]48号;组织机构代码:01123670-5;单位法人代表:鲁方学。
编制18人,2015年底实有在职18人,退休16人。
根据荆编办法[2011]50号的批复,内设五科二室,分别是:办公室、计划财务科、科技生产科、人事教育科、政策法规科、项目管理科、监察室。
下属机构2个:1、荆门市渔政船检港监管理处:参公管理副县级事业单位;2、荆门市水产技术推广中心:差额拨款正科级事业单位
市水产局2016年部门预算编制简要说明
市水产系统共三个预算单位,预算编制情况分别说明如下:
一、市水产局(本级)预算说明
市水产局为参公管理事业单位,编制18人,2015年末实有在职18人,退休16人,抚恤3人。
单位在编制2016年部门预算时,基本支出预算根据市财政部门统一口径编制,计228.15万元(包括人员经费207.75万元和日常公用支出20.4万元);项目支出预算根据项目绩效评审的批复进行编制,计70万元(其中水产科技推广40万元、江河湖泊禁渔30万元)。预算共计298.15万元,资金来源为财政预算内拨款。
二、市渔政船检港监管理处预算说明
市渔政船检港监管理处为参公管理事业单位,编制15人(预算内12人,自收自支3人),2015年末实有在职14人(预算内11人,自收自支2人,合同工1人),退休4人。
单位在编制2016年部门预算时,基本支出预算根据市财政部门统一口径编制,计98.93元(包括人员经费87.13万元、日常公用支出11.8万元);预算共计158.93万元,资金来源为财政预算内拨款108.93万元(含纳入预算管理的非税收入安排的拨款10万元)和上级补助收入50万元。
三、市水产技术推广中心预算说明
市水产技术推广中心为定额补助事业单位,编制21人,2015年末实有在职8人,退休5人。
单位在编制2016年部门预算时,退休人员纳入社会保险经费预算,不再在本单位部门部门预算反映。单位预算基本支出预算,是根据市财政部门统一口径编制的,计15.24万元。项目支出预算根据项目绩效评审的批复进行编制,计50万元(水产品质量安全检验检测)。预算共计157.36万元,资金来源包括财政预算内定额补助拨款147.36万元(纳入预算管理的非税收入安排的拨款80.4万元)和上级补助收入10万元。
四、预算汇总情况
市水产局2015年预算总收入614.44万元,其中财政拨款收入554.44万元,上级补助收入60万元。
预算总支出614.44万元,其中,工资福利支出239.34万元,商品和服务支出134.65万元,对个人和家庭的补助160.45万元,对企事业单位的补助20万元,其他资本性支出60万元。
2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
市水产局部门由机关及下属2个二级单位组成,其中:荆门市渔政船检港监管理处:参照公务员法管理事业单位1个、荆门市水产技术推广中心:差额拨款事业单位1个
二、“三公”经费预算情况
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算72万元,比2015年增加25.4万元,其中:
(一)因公出国出境经费预算5万元,比2015年预算增加5万元,主要用于招商引资,出国考察工作。
(二)公务用车购置及运行维护费28万元,比2015年增加4万元,其中:
1. 公车购置费0万元,比2014年增加(减少)0万元,主要原因是无。
2.公务用车运行维护费28万元,比2015年增加4万元,主要原因是渔政处新购一辆渔政执法艇费用列支在公务用车运行维护费里,其次用于外出招商引资工作量大。
(三)公务接待费预算39万元,比2015年增加16.40万元,主要原因是今年招商引资工作任务量增大。
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